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  • 内部审计通知
      时间:2018年01月24日   阅读:247次

    滨住金发〔2018〕3号

    内部审计通知

     

    各管理部、市中心有关科室:

    按照中心要求,经主任办公会研究同意,内审小组将对惠民、开发区、北海新区管理部进行2017年第四季度内部审计,并对阳信、博兴、沾化管理部第三季度整改落实情况进行检查,请各县区管理部做好准备。

    一、时间

    2018年1月17日至1月31日。特殊情况另行通知。

    二、人员

    组  长:康涛

    副组长:卜玉萍

    成  员:曹珍、王风云、崔云云、刘昌霖、张梅、王培 

    三、内容

    1、康涛主任赴县区调研党建情况,督导公积金政策落实、廉政风险防控等情况;

    2、对缴存、支取、贷款、会计核算等业务合规情况进行检查;

    3、对贷后停缴及逾期情况进行检查;

    4、对2017年第三季度内审发现问题的整改落实情况进行检查。

    四、其它

    内部审计人员要服从工作安排,遵守工作纪律,在审计工作中严格遵守职业道德规范,坚持实事求是、客观公正、保守秘密的原则。

     

     

                                    2018年1月17日

     

     

     

     

     

           

       

    公开方式:主动公开                                      

    滨州市住房公积金管理中心             2018年1月17日印发 

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