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  • 滨州市住房公积金赴县区进行2017年第一季度内部审计检查
      时间:2017年05月08日   阅读:879次

    滨州市住房公积金赴县区进行

    2017年第一季度内部审计检查

    根据滨州市住房公积金管理中心2017年内部审计工作方案要求,切实维护住房公积金资金安全和有效使用,不断提高住房公积金管理服务水平和风险防范机制。近日,滨州市住房公积金管理中心分管主任带队相关科室业务骨干人员组成内审小组,对八个县区管理部开展内部审计工作。

    审计内容为2017年第一季度公积金归集、提取、贷款、会计、档案等各项业务等情况并对各县区委托银行住房公积金档案进行现场集中检查,查看档案的保管是符合规定,材料是否齐全。通过内部审计,进一步查找办理公积金业务中存在的一些问题,分析存在问题的原因,提出整改意见,促进管理部认真执行法规政策,严格遵守规章制度,防范和化解资金风险,不断提升住房公积金管理服务水平。

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